税务系统内部审计工作手册

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出版社:国家税务总局督察内审司 中国税务出版社 (2010-05出版)
出版日期:2010-5
ISBN:9787802352421
作者:国家税务总局督察内审司 编
页数:541页

章节摘录

版权页:第四十条 审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告。审计组的审计报告报送审计机关前,应当征求被审计对象的意见。被审计对象应当自接到审计组的审计报告之日起十日内,将其书面意见送交审计组。审计组应当将被审计对象的书面意见一并报送审计机关。第四十一条 审计机关按照审计署规定的程序对审计组的审计报告进行审议,并对被审计对象对审计组的审计报告提出的意见一并研究后,提出审计机关的审计报告;对违反国家规定的财政收支、财务收支行为,依法应当给予处理、处罚的,在法定职权范围内作出审计决定或者向有关主管机关提出处理、处罚的意见。审计机关应当将审计机关的审计报告和审计决定送达被审计单位和有关主管机关、单位。审计决定自送达之日起生效。第四十二条 上级审计机关认为下级审计机关作出的审计决定违反国家有关规定的,可以责成下级审计机关予以变更或者撤销,必要时也可以直接作出变更或者撤销的决定。第六章法律责任

书籍目录

审计中华人民共和国审计法1994年8月31日 第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过根据2006年2月28日 第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改(中华人民共和国审计法)的决定》修正中华人民共和国审计法实施条例1997年10月21日 中华人民共和国国务院令第231号审计署关于内部审计工作的规定2003年2月10日 审计署审计长会议通过,2003年3月4日 中华人民共和国审计署令第4号发布中国内部审计协会关于印发《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和十个具体准则的通知2003年4月12日 中内协发(2003]20号中国内部审计协会关于印发《内部审计人员岗位资格证书实施办法》和《内部审计人员后续教育实施办法》的通知2003年5月22日 中内协发[2003]22号中国内部审计协会关于印发第二批内部审计具体准则的通知2004年3月15日 中内协发(2004]7号内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计2005年1月1日 中国内部审计协会内部审计实务指南第2号——物资采购审计2005年1月1日 中国内部审计协会中国内部审计协会关于印发第三批内部审计具体准则的通知2005年3月9日 中内协发[2005]5号中国内部审计协会关于印发第21号至24号内部审计具体准则的通知2006年5月24日 中内协发[2006]12号中国内部审计协会关于印发经济性、效果性、效率性审计准则的通知2007年4月11日 中内协发(2007]7号中国内部审计协会关于第28号、29号内部审计具体准则和第3号内部审计实务指南发布的通知2008年9月3日 中内协发[2008]24号国家税务总局关于印发《国家税务局系统内部财务审计办法(试行)》的通知1999年5月13日 国税发[1999]92号国家税务总局关于印发《国家税务局系统行政单位内部财务审计规程》的通知2002年5月13日 国税发[2002]51号国家税务总局关于加强内部审计工作有关问题的通知2002年12月25日 国税函[2002]1160号国家税务总局关于加强国家税务局系统内部审计工作的实施意见2003年6月13日 国税发[2003]66号国家税务总局办公厅关于建立国家税务总局内部审计人才库有关事项的通知2003年12月8日 国税办发[2003]54号国家税务总局关于实行内部审计结果公告的通知2005年4月27日 国税发[2005]71号中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》的通知1999年5月24日 中办发(1999]20号中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室关于印发《关于党政领导干部任期经济责任审计若干问题的指导意见》的通知2003年7月、8日 经审办字[21003]6号中央纪委中央组织部监察部人事部审计署关于将党政领导干部经济责任审计范围扩大到地厅级的意见2004年11月24日 审经责发[2004]65号国家税务总局关于加强国家税务局系统领导干部任期经济责任审计工作的意见2005年10月17日 国税发[2005]166号中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室印发《关于进一步加强内部管理领导干部经济责任审计工作的指导意见》的通知2007年1月16日 经审办字[2007]2号……财务管理基本建设政府采购

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《税务系统内部审计工作手册》由中国税务出版社出版。

作者简介

《税务系统内部审计工作手册》收录了近年来税务系统内部审计人员常用的法律法规、部门规章及规范性文件共计214件,其中审计类24件、财务管理类103件、基本建设类60件、政府采购类27件。近年来,税务系统内部审计相关法律法规、制度变化较大,为了方便税务系统内部审计人员便捷、高效地查阅审计依据,国家税务总局督察内审司组织编写了《税务系统内部审计工作手册》。

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