内部控制与审计风险案例分析

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出版社:第1版 (2002年1月1日)
出版日期:2002年1月1日
ISBN:9787801692443
作者:李三喜
页数:427页

内容概要

高雅青,中天恒会计事务所主任会计师,高级会计师、高级审计师、副研究员、曾在审计署投资司长期从事建设项目审计工作,著有《新编建设项目审计实务》、《预算单位审计实务》、《新编企业会计实务》等,发表有《企业所得税税前扣除制度的最新变化分析》等。 
李三喜,中天恒会计事务所总经理,曾在审计署从事政府审计12年,发表会计、审计方面文章96篇,出版《新编现代企业审计实务》、《独立审计准则与审计实务操作指南》、《个业所得税纳税调整及汇算清缴操作指南》等17部,约200万字。

书籍目录

第一章总论
一. 内部控制概述
二. 审计风险概述
三. 内部控制的研究与审计风险的评价
第二章销售与收款业务循环案例分析
一. 销售与收款循环内部控制
二. 宏远股份

作者简介

本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销 售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试 案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环符合性测试案例分 析、货币资金符合性测试案例分析以及管理建议书的编制案例分 析等内容。

图书封面


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