CIA考试指南·实施内部审计业务(习题解答卷)

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出版社:电子工业出版社
出版日期:2006-9
ISBN:9787121029660
作者:S·拉奥·瓦莱布哈内尼
页数:370页

内容概要

  S·拉奥·瓦莱布哈内尼(Vallabhaneni.S.R.),教育家、作家、出版商,他在公共部门和个体部门工作30多年,所服务的领域涉及商务管理的内部审计、会计、制造业和信息技术咨询等方面。他是2004年度约瑟夫·瓦塞尔曼纪念奖获得者,是多本书籍、专著、审计指南、考试学习指南和文章的作者。他在管理、会计、审计、财务、信息技术、制造业、供应链、质量和人力资源等领域,拥有24项职业认证资格。

书籍目录

第1章 实施业务(25%-35%)
选择题(1-216)
收集数据和评价审计证据
编制和复核工作底稿
报告业务结果
选择题答案和解释
收集数据和评价审计证据
编制和复核工作底稿
报告业务结果
第2章 实施具体业务(25%-35%)选择题(1-427)实施确认业务
第三方审计与合同审计
项目和绩效审计业务
经营审计业务
信息技术审计业务
合规性审计业务
实施咨询业务
业务流程复核标杆
信息技术与系统开发
绩效测评
选择题解释实施确认业务第三方审计与合同审计
项目和绩效审计业务
经营审计业务
信息技术审计业务
合规性审计活动
实施咨询业务
业务流程复核
标杆
信息技术与系统开发
绩效测评
第3章 监控业务成果(5%-15%)
选择题(1-52)
选择题答案和解释
第4章 舞弊知识基础(5%-15%)
选择题(1-101)
选择题答案和解释第5章 业务工具(15%-25%)选择题(1-296)
抽样和统计分析数据收集工具与技术
分析性复核技术
问题解决和决策
风险与控制自我评估计算机化审计工具和技术包含流程图的过程描绘
风险与控制自我评估Ⅱ
选择题答案和解释
抽样和统计分析
数据收集工具与技术
分析性复核技术
问题解决和决策
风险与控制自我计算机化审计工具和技术包含流程图的过程描绘
风险与控制自我评估Ⅱ附录:CIA词汇

编辑推荐

  《CIA考试指南·实施内部审计业务》(习题解答卷)(第3版)按照CIA考试大纲及其对各考点要求掌握的程度编写,包括业务实施、专项业务实施、监控业务成果、舞弊知识基础和业务工具等五章内容。

作者简介

《CIA考试指南·实施内部审计业务》(习题解答卷)(第3版)讲述注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。Wiley CIA考试用书系列旨在帮助考生准备CIA考试,《CIA考试指南·实施内部审计业务》(习题解答卷)(第3版)是第2科实施内部审计业务的习题解答卷,包含有1092道习题。全书涉及IIA发布的准则、公告和道德规范。

图书封面


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