企业内部控制审计政策解读与操作指引

当前位置:首页 > 经济 > 统计审计 > 企业内部控制审计政策解读与操作指引

出版社:东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期:2011-1
ISBN:9787565402425
页数:199页

书籍目录

第一章 企业内部控制审计概述 第一节 企业内部控制审计发展历程 第二节 企业内部控制审计需求分析 第二章 总则 第一节   内部控制审计的基本概念和要求 第二节 整合审计第三章 计划审计工作 第一节 审计业务约定书   第二节 审计项目组的建立  第三节 计划审计工作所需评价的事项 第四节 舞弊风险的考虑 第五节 重要性水平    第六节 识别重大账户、重大列报和相关认定 第七节 识别重大业务流程  第八节 关于多组成部分审计的考虑 第九节   了解企业内部控制自我评价工作以及利用他人的工作第四章 实施审计工作   第一节 自上而下的审计方法  第二节 评估企业层面控制 第三节 识别业务层面控制  第四节 选择拟测试的控制 第五节 测试内部控制 第六节 评价控制偏差 第七节 关于信息系统控制的考虑 第八节 关于财务报告流程的考虑第五章  内部控制缺陷评价 第一节  内部控制缺陷评价的原则 第二节  内部控制缺陷的定义和分类 第三节  内部控制缺陷评价的方法 第四节  内部控制缺陷评价举例第六章 非财务报告内部控制工作的考虑 第一节 非财务报告内部控制的含义 第二节 非财务报告内部控制工作的总体要求 第三节 非财务报告内部控制工作的信息来源 第四节  注意到的发现与控制缺陷 第五节 非财务报告内部控制缺陷评价 第六节 非财务报告内部控制工作的披露第七章 完成审计工作 第一节 取得企业的书面声明 第二节 与企业沟通控制缺陷 第三节 形成对内部控制有效性的意见第八章 出具审计报告 第一节 内部控制审计报告概述 第二节  内部控制审计报告的基本内容 第三节  出具标准内部控制审计报告 第四节 非标准内部控制审计报告  ……

作者简介

《企业内部控制审计政策解读与操作指引》主要包括:第一章企业内部控制审计概述;第一节企业内部控制审计发展历程;第二节企业内部控制审计需求分析;第二章总则;第一节 内部控制审计的基本概念和要求;第二节整合审计;第三章计划审计工作;第一节审计业务约定书;第二节审计项目组的建立;第三节计划审计工作所需评价的事项;第四节舞弊风险的考虑;第五节重要性水平;第六节识别重大账户、重大列报和相关认定;第七节识别重大业务流程等等。

图书封面


 企业内部控制审计政策解读与操作指引下载



发布书评

 
 


精彩短评 (总计27条)

  •     书写的不多,但对实际工作指导意义不大
  •     实用,好用的工具书。适合直接用于工作。
  •     还是比较实用。
  •     老板满意。。
  •     配套指引的政策解读与相关案例,有一定的参考价值
  •     帮别人买的,工作上用
  •     政策和实务的了解
  •     体系严密全面,分析深入浅出,内容具体实用,能对工作提供有益指导。
  •     正版 书,质量不错!运输快!
  •     对实务没有没有帮助。
  •     内控的应用越来越广泛了,这个系列的书很实用,指导性很强
  •     工具书,还可以,参考用。
  •     还没看,应该对工作有参考价值。
  •     国家的财经政策指导,还是可以学习到一些东西的
  •     相当好的导读书籍 编写组具有相当实力
  •     已经是第n次下单了 这次是帮同事买的 发现当当将这本书与内控底稿指南搭档 真是匠心独具呀
  •     内容简单而全面,可以作为一本不错的工具书
  •     体系严密全面,分析深入浅出,内容具体实用,能对工作提供有益指导。
    对西方的最新进展提供了翔实的资料,对我国提供了可资借鉴的国际先进经验。
  •     政策解读,指导操作
  •     加深对内部控制审计的认识和理解
  •     刚刚做审计工作,很多东西要学,这是一本很实用的书,就内部审计的政策规定及主要控制点进行了概括的介绍,受益匪浅!
  •     实用的导读书籍 书不厚 最适合刚刚进行内控理论学习的人阅读
  •     公司学习的书,多少有点帮助吧。
  •     审计流程很全
  •     平时参考不错,日常工作参考书
  •     比纯公文的《企业内部控制规范》好。
  •     还行吧 
 

外国儿童文学,篆刻,百科,生物科学,科普,初中通用,育儿亲子,美容护肤PDF图书下载,。 零度图书网 

零度图书网 @ 2024