河北省精品课程教材

出版社:郭立田、 王砚书 河北教育出版社 (2007-01出版)
出版日期:2007-1
ISBN:9787543463639
页数:340页

书籍目录

第一章  概述  第一节  审计基本概念  第二节  审计的产生与发展  第三节  审计的分类  第四节  审计活动过程第二章  审计规范体系  第一节  注册会计师执业规范体系  第二节  国家审计规范体系  第三节  内部审计规范体系第三章  审计文件  第一节  审计业务约定书  第二节  审计计划  第三节  审计证据  第四节  审计工作底稿  第五节  审计工作底稿的归整第四章  重要性和审计风险  第一节  重要性  第二节  审计风险第五章  制度导向审计和风险导向审计  第一节  内部控制的目标与要素  第二节  了解和描述内部控制  第三节  内部控制的测试第六章  审计测试中的抽样技术的应用  第一节  审计抽样概述  第二节  审计抽样在控制测试中的运用  第三节  审计抽样在细节测试中的运用第七章  货币资金审计  第一节  货币资金内部控制测试  第二节  现金审计  第三节  银行存款及其他货币资金审计第八章  购货与付款循环审计  第一节  购货与付款循环的内部控制测试  第二节  应付账款审计  第三节  固定资产审计  第四节  其他相关账户审计第九章  生产循环审计  第一节  生产循环内部控制测试  第二节  存货审计  第三节  应付职工薪酬审计  第四节  其他相关账户的审计第十章  筹资与投资循环审计  第一节  筹资与投资循环内部控制测试  第二节  借款审计  第三节  所有者权益审计  第四节  投资审计  第五节  其他相关账户审计第十一章  销售与收款循环审计和利润审计  第一节  销售与收款循环内部控制测试  第二节  主营业务收入审计  第三节  应收账款审计  第四节  坏账准备审计  第五节  其他相关账户审计  第六节  利润审计第十二章    第一节  审计报告编制前的工作  第二节  审计报告概述  第三节  审计报告的意见类型与编制  第四节  管理建议书第十三章  验资和预测性财务信息的审核  第一节  验资  第二节  预测性财务信息的审核主要参考文献

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